Nota de Empenho Nº 00700/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 33 ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA 03/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0600889
14/05/2024
R$ 84,71
Total:
R$ 84,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
700
14/05/2024
0000001
R$ 84,71
Total:
R$ 84,71
Código de verificação:
155369