Nota de Empenho: 0538/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021730507/05/2024R$ 2.967,58
  Total:R$ 2.967,58
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453807/05/20240217306R$ 7,12
202453807/06/20240000001R$ 2.960,46
   Total:R$ 2.967,58
Código de verificação: 694736