Nota de Empenho: 0035/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000001504/01/2024R$ 7.152,81
2024043170204/01/2024R$ 7.152,81
  Total:R$ 14.305,62
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243504/01/20240000001R$ 7.152,81
   Total:R$ 7.152,81
Código de verificação: 521900